中共西安市阎良区委组织部2015年度部门决算及“三公经费”

一、部门概况

(一)部门主要职责

1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策,对全区各级领导班子和干部队伍建设进行调查研究,制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案;制定选拔、考核干部的规定和程序;负责全区干部工作的宏观管理。

2、对区委管理的领导班子和领导干部进行研判,提出调整配备的意见和建议;抓好领导班子思想作风建设;负责办理区委向区级国家机关推荐干部的工作;办理区委及区委组织部管理干部的任免、考察、考核、调动、轮岗交流和工资待遇等工作;办理区管领导干部因公因私出国(境)备案及审批手续;办理团职以上军队转业干部安置事宜。

3、制定全区干部队伍建设及发展规划,负责后备干部队伍建设,指导、管理年轻干部的培养选拔。

4、贯彻落实党的组织工作路线、方针和政策;对全区各级党的组织建设进行调查研究,提出意见、建议;研究制定加强党的组织建设的措施,并进行宏观指导、督促检查;负责全区党员的管理、教育和发展工作;负责组织员队伍建设。

5、组织制定全区干部培训教育规划,对全区党政干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导;负责区委管理干部和组织人事干部的培训。

6、负责全区人才工作的宏观管理,统筹指导各部门单位、各镇街的人才工作;开展人才工作调研,向区委提出加强和改进人才工作的意见建议;会同有关部门负责选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。

7、贯彻落实干部监督工作的政策规定,指导全区干部监督工作,负责区管干部和干部选拔任用工作日常监督。

8、协助管理驻区双管单位有关领导班子和领导干部。

9、负责区级党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体机关公务员(参照公务员法管理工作人员)及其事业单位工作人员的人事综合管理工作。

10、负责党员、干部的来信来访工作。

11、负责党员和干部的统计工作;负责区委管理干部的档案管理,并指导全区干部档案管理工作;负责全区党史、组织史资料的收集和编写工作。

12、负责离退休干部工作的宏观指导;办理区委管理干部的离退休审批手续。

13、负责落实离退休干部的政治待遇,督促检查落实离退休干部的生活待遇,组织离退休干部开展形式多样、健康有益的各项活动,丰富活跃老同志精神文化生活,发挥好离退休干部的作用。

14、加强离退休干部党支部建设和思想建设,指导离退休干部的教育管理工作,引导离退休干部为党的事业增添正能量。

15、指导全区老年教育,负责离退休干部活动场所的建设和管理工作,负责离退休干部的信访、信息、思想教育、宣传、年报统计,信息库建设等工作。

16、承办区委交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

我单位无基层预算单位。

二、2015年度部门决算表(详见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算总表

表三:支出决算总表

表四:一般公共预算财政拨款支出决算明细表(按支出功能分类)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表 (按支出经济分类)

表六:政府性基金收支表

表七:政府采购情况表

表八:一般公共预算拨款“三公”经费支出表

三、2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况

1、收入总计440.13万元。

(1)一般公共预算财政拨款收入440.13万元,为区级财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、支出总计429.95万元,包括:

(1)基本支出204.64万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出167.32万元,商品和服务支出16.98万元,对个人和家庭的补助支出20.34万元。

(2)项目支出225.31万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括农村现代远程教育经费20万元,升级晋档、科学发展活动经费10万元,党建经费及干部档案规划经费6.5万元,引进人才奖励基金15.97万元,专项业务费11.5万元,综合考评经费108万元,大学生村官工资及社会保障缴费53.34万元。

(3)年末结转和结余10.18万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出429.95万元,其中:基本支出204.64万元,项目支出225.31万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

(1)一般公共服务支出376.61万元。其中:行政运行204.64万元;一般行政管理事务88.97万元,其他一般公共服务支出83万元。

(2)农林水支出53.34万元,其中:对高校毕业生到基层任职补助53.34万元。

(三)一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出情况

2015年一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出6.78万元,其中,公务用车购置及运行维护费5.7万元,公务接待费1.08万元。

1、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2015年未购置公务公车;2015年公务用车运行维护支出8.39万元,较去年同比下降38.26%。

2、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0万元,较去年同比下降100%,累计接待0批次、0人。


 

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