一、部门概况
(一)部门主要职责:
1、贯彻执行国家有关司法行政工作的法律法规和方针政策,参与地方规范性文件的制定工作;编制全区司法行政工作规划和年度计划,指导全区司法行政工作;参与社会治安综合治理工作。
2、牵头负责会同有关部门组织对刑释解教人员的安置帮教工作。
3、负责全区的法制宣传、普及法律常识和依法治区工作,拟订相关规划并组织实施;指导各部门、各行业和基层依法治理工作。
4、负责指导全区律师工作、公证工作和“148”法律服务工作并承担相应的责任,做好全区的法律援助工作。
5、负责指导、管理全区基层人民调解、社区矫正、基层法律服务工作。
6、负责全区司法行政执法监督检查和行政复议、应诉工作及司法外事工作。
7、负责全区司法行政干警、基层人民调解员、普法骨干和法律服务人员的法律业务知识培训。
8、承办区政府交办的其他事项。
(二)部门所属基层决算单位构成
阎良区司法局内设3个科室,分别为法制宣传科,基层工作科,公证律师管理科。现有行政编制10名。局下属法律援助中心,阎良区公证处,陕西荆山塬律师事务所。法律援助中心为全额拨款事业单位,阎良区公证处,陕西荆山塬律师事务所为差额拨款事业单位。全局2015年底资产总额为330万元;在职职工实有人数为14名,离退休实有人数为3名 。
二、2015年度部门决算表
1、收支决算总表(附表1)
2、2015年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)(附表2)
3、2015年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)(附表3)
三、2015年度部门决算情况说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计422.59万元。包括:
公共财政预算拨款收入422.59万元.
2、支出总计317.59万元,包括:
(1)基本支出233.45万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出。其中:工资福利支出66.30万元,商品和服务支出146.73万元,对个人和家庭的补助支出13.55万元。
(2)项目支出84.14万元,主要是为全区的普法宣传,人民调解,社区矫正,安置帮教,法律援助,公证律师管理等工作。
(二)公共财政预算拨款支出决算情况
1、公共财政预算拨款支出决算总体情况
2015年度公共财政预算拨款支出317.59万元,其中:基本支出233.45万元,项目支出84.14万元。
2、公共财政预算拨款支出决算具体情况
(1)行政运行131.09万元,是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出。
(2)事业运行18.62万元,是反映事业单位的基本运行支出。
(3)一般行政管理事务24.42万元,是反映行政单位的一般管理事务的支出。
(4)基层司法业务10万元,主要是反映基层司法所运行支出。
(5)普法宣传业务10.10万元,主要反映全区普法宣传运行支出。
(6)律师公证管理91.01万元,主要反映律师公证管理运行支出。
(7)法律援助业务6万元,主要反映全区法律援助案件补贴运行支出。
(8)其他司法支出26.35万元,主要反映其他司法运行支出。
二〇一六年十月十七日
附件:
阎良区司法局2015年度“三公”经费决算
一、2015年度“三公”经费决算表
公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
单位:万元
合 计 |
国公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||
6.69 |
0 |
0 |
6.31 |
0 |
0.38 |
二、2015年度“三公”经费决算情况说明
“三公”经费支出共计6.69万元,较2014年持平。
1、2015年度无因公出国(境)费用。
2、公务用车购置及运行维护费6.31万元,其中公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费6.31万元,为执法执勤用车日常的燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等。截止2015年末,共保有公务车辆3辆。
3、公务接待费0.38万元,2015年度八项规定以来公务接待减少。
附表1
2015年度收支决算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
350.78 |
一、一般公共服务支出 |
317.59 |
一、基本支出 |
233.45 |
其中:政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
112.32 |
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
69.87 |
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
51.26 |
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
84.14 |
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
|
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
84.14 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
赠与 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
基本建设支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
其他资本性支出 |
、 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
四、经营支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
本年收入合计 |
422.59 |
本年支出合计 |
317.59 |
本年支出合计 |
317.59 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
结余分配 |
|
上年结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
0 |
年末结转和结余 |
105.00 |
其中:财政拨款资金结转 |
|
|
|
|
|
非财政拨款资金结转 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
422.59 |
支出总计 |
317.59 |
支出总计 |
317.59 |
附表2
2015年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
单位:万元
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
合计 |
317.59 |
233.45 |
84.14 |
|
204 |
公共安全支出 |
317.59 |
233.45 |
84.14 |
20406 |
司法 |
317.59 |
233.45 |
84.14 |
2041601 |
行政运行 |
131.09 |
131.10 |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
24.42 |
|
24.42 |
2040604 |
基层司法业务 |
10.00 |
|
10.00 |
2040605 |
普法宣传 |
10.10 |
|
10.10 |
2040606 |
律师公证管理 |
91.01 |
83.74 |
7.27 |
2040607 |
法律援助 |
6.00 |
|
6.00 |
2040650 |
事业运行 |
18.62 |
18.61 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
26.35 |
|
26.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表3
公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
单位:万元
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
317.59 |
233.45 |
84.14 |
301 |
工资福利支出 |
97.53 |
112.32 |
|
30101 |
基本工资 |
44.07 |
44.07 |
|
30102 |
津贴补贴 |
42.31 |
42.31 |
|
30107 |
绩效工资 |
14.75 |
14.75 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
11.15 |
11.19 |
|
302 |
商品和服务支出 |
154.01 |
69.87 |
84.14 |
30201 |
办公费 |
85.8 |
6.25 |
79.55 |
30202 |
印刷费 |
7.36 |
6.02 |
1.34 |
30207 |
邮电费 |
2.28 |
2.28 |
|
30211 |
差旅费 |
2.05 |
1.22 |
0.83 |
30216 |
培训费 |
0.94 |
0.94 |
|
30231 |
公车用车运行维护费 |
6.31 |
6.31 |
|
30214 |
租赁费 |
6.74 |
4.47 |
2.27 |
30217 |
公务接待费 |
0.38 |
0.38 |
|
30226 |
劳务费 |
39.18 |
39.18 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
51.25 |
51.25 |
|
30304 |
抚恤金 |
15.94 |
15.94 |
|
30311 |
住房公积金 |
20.07 |
20.07 |
|
30305 |
生活补助 |
15.2 |
15.24 |
|
309 |
基本建设支出 |
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|


