一、部门概况
(一)部门主要职责
培训及轮训各级党员领导干部及后备干部,开展干部继续教育和培训,提高干部理论水平。
(二)部门决算单位构成
部门决算单位包括参公事业单位1个,设科室2个。编制11人,实有11人。
二、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出决算总体情况
1.收入总计135.19万元。包括:
一般公共预算财政拨款收入135.19万元,为区级财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.支出总计135.19万元。包括:
(1)基本支出127.69万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出89.06万元,商品和服务支出28.10万元,对个人和家庭的补助支出10.53万元。
(2)项目支出7.5万元,主要是为完成特定的行政工作任务,在基本支出之外发生的支出。
(3)年末结转及结余0万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出135.19万元,其中:基本支出127.69万元,项目支出7.5万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出135.19万元。其中:按支出功能科目分,教育支出135.19万元。
教育支出135.19万元,包括:
基本支出127.69万元,是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出。
(2)项目支出7.5万元,主要用于全区干部教育支出。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出127.69万元,其中:人员经费99.59万元,公用经费28.1万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。
(三)“三公”经费支出决算情况
2016年一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出0.33万元,较上年决算2.94万元下降88.78%。其中,因公出国(境)费0万元,和上年决算持平;公务用车购置及运行维护费0万元,较上年决算2.54万元下降100 %;公务接待费0.33万元,较上年决算0.4万元下降17.5%。
1.因公出国(境)费用支出情况
2016年度我单位因公出国(境)费用支出0元,和上年同比持平。
2.公务用车购置及运行维护费用支出情况
2016年公务车辆购置费0元,和上年同比持平。公务用车运行维护费0万元,较上年同比下降100%。年末公务用车保有量1辆。
3.公务接待费支出情况
公务接待费0.33万元。累计接待5批次、50人。较上年同比下降17.5%。
(四)政府性基金预算财政拨款收支情况
2016年度无政府性基金预算。
(五)政府采购支出情况
2016年度无政府采购支出。
三、2016年度部门决算附表
1.收入支出决算表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款支出决算表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出表
9.政府采购决算表


