一、部门概况
(一)部门主要职责
负责全区档案宣传、档案学会、档案干部专业培训、档案执法检查及地方志编纂工作,为全区经济建设服务。
(二)部门决算单位构成
部门决算单位包括参公事业单位1个,设科室2个。编制9人,实有14人。
二、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出决算总体情况
1.收入总计240.43万元。包括:
(1)一般公共预算财政拨款收入240.43万元,为区级财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.支出总计240.43万元。包括:
(1)基本支出189.73万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出148.91万元,商品和服务支出21.87万元,对个人和家庭的补助支出18.95万元。
(2)项目支出50.7万元,主要是为完成特定的行政工作任务,在基本支出之外发生的支出。
(3)年末结转及结余0万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出240.43万元,其中:基本支出189.73万元,项目支出50.7万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出240.43万元。其中:按支出功能科目分,包括一般公共服务支出145.95万元、文化体育与传媒支出94.48万元。
一般公共服务支出145.95万元,包括:
(1)行政运行133.25万元,是反映参公事业单位的基本运行支出。
(2)一般行政管理事务5.5万元,主要用于全区档案管理业务的支出。
(3)档案馆7.2万元,主要用于档案馆事务支出。
文化体育与传媒支出94.48万元,包括:
(1)行政运行56.48万元,是反映参公事业单位的基本运行支出。
(2)一般行政管理事务38万元,主要用于《阎良区志》印刷出版费用及地方志编纂业务的支出。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出189.73万元,其中:人员经费167.86万元,公用经费21.87万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。
(三)“三公”经费支出决算情况
2016年一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出0.18万元,较上年同比下降96.05%。其中,因公出国(境)费用0万元,较上年同比下降0 %;公务用车购置及运行维护费0.06万元,较上年同比下降98.36 %;公务接待费0.12万元。较上年同比下降87.3%。
1.因公出国(境)费用支出情况
2016年度我单位因公出国(境)费用支出0元,较因公出国(境)费用0万元,较上年同比下降0 %。
2.公务用车购置几运行维护费用支出情况
2016年购置车辆0台,较上年同比下降0%。公务车运行维护费支出0.06万元,较上年同比下降98.36 %。主要是车改后,公务车开往指定地点时更换电瓶费用。年末公务用车保有量2辆。
3.公务接待费支出情况
公务接待费0.12万元。累计接待5批次、30人。较上年同比下降87.3%。
(四)政府性基金预算财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支。
(五)政府采购支出情况
2016年度政府采购支出0万元。
三、2016年度部门决算附表
1.收入支出决算表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款支出决算表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出表
9.政府采购决算表


