一、部门概况
(一)部门主要职责
负责全区政协事务,做好统一战线和人民政协理论政策的宣传研究。参政议政,做好文史资料、侨务工作,加强与“三胞亲属”的联系;协调与社会事务相关的工作,开展民政、民族宗教联络活动,积极参与两个文明建设。
(二)部门决算单位构成
部门决算单位包括行政单位1个,设1办2科4委,编制13人,实有24人。
二、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出决算总体情况
1.收入总计411.25万元。包括:
(1)一般公共预算财政拨款收入411.25万元,为区级财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.支出总计411.25万元。包括:
(1)基本支出357.5万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出257.4万元,商品和服务支出66.72万元,对个人和家庭的补助支出33.38万元。
(2)项目支出53.75万元,主要是为完成特定的行政工作任务,在基本支出之外发生的支出。
(3)年末结转及结余0万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出411.25万元,其中:基本支出357.5万元,项目支出53.75万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出411.25万元。其中:按支出功能科目分,包括一般公共服务支出411.25万元。
一般公共服务支出411.25万元,包括:
(1)行政运行357.5万元,是反映行政单位的基本运行支出。
(2)一般行政管理事务6.52万元,主要用于全区政治协商业务的支出。
(3)政协会议15万元,主要用于每年年初政协会议支出。
(4)委员视察1.48万元,主要用于政协委员视察调研事务支出。
(5)参政议政7.95万元,主要是政协委员参政议政事务支出。
(6)其他政协事务支出22.8万元,主要用于印刷文史资料事务支出。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出357.5万元,其中:人员经费290.78万元,公用经费66.72万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。
(三)“三公”经费支出决算情况
2016年一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出10.17万元,较上年同比下降29.93 %。其中,因公出国(境)费用0万元,较上年同比下降0 %;公务用车运行维护费10.06万元,较上年同比下降24.24 %;公务接待费0.11万元。较上年同比下降91.12%。
1.因公出国(境)费用支出情况
2016年度我单位因公出国(境)费用支出0元,较因公出国(境)费用0万元,较上年同比下降0 %。
2.公务用车购置几运行维护费用支出情况
2016年购置车辆0台,较上年同比下降0%。公务车运行维护费支出10.06万元,较上年同比下降24.24 %。主要是执行八项规定,严格控制各项车辆费用。年末公务用车保有量5辆。
3.公务接待费支出情况
公务接待费0.11万元。累计接待20批次、200人。较上年同比下降 91.12%,下降主要原因是执行八项规定,严格控制公务用餐费用。
(四)政府性基金预算财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支。
(五)政府采购支出情况
2016年度政府采购支出0万元。
三、2016年度部门决算附表
1.收入支出决算表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款支出决算表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出表
9.政府采购决算表


