一、部门概况
(一)部门主要职责:
西安市阎良区建设和住房保障局是区政府工作部门,属于行政单位,主要围绕城市建设、工程建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业等进行综合管理和组织协调。具体工作职能是贯彻执行国家、省、市有关建设法律、法规、政策,实施建设行政执法监察;负责全区工程建设、建筑业、房地产业、燃气行业和城镇建设档案工作等。为城市规划和城市建设提供监督保障。对城市规划、市政工程设施、建筑市场、建设项目、招投标、园林绿化、房地产等公用事业方面的违法、违章行为实施监督监察管理。
(二)部门决算单位构成:
我单位名称为西安市阎良区建设和住房保障局,为行政单位。一级预算单位,下设二级预算单位3个。分别为全额事业单位西安市阎良区城乡建设监察队,差额事业单位西安市阎良区房产管理所,自收自支事业单位西安市阎良区建筑管理服务中心。
二、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出决算总体情况
1、收入总计8384.56万元。包括:
(1)一般公共预算财政拨款收入4566.74万元,为区级财政当年拨付的一般公共预算资金。
(2)政府性基金收入3817.82万元,为区级财政当年拨付的基金。
(3)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(4)经营收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(5)其他收入0元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
(6)用事业基金弥补收支差额0元,为所属事业单位用事业基金弥补的收支差额。
(7)上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金,
2、支出总计13076.09万元,包括:
(1)基本支出1069.76万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(2)项目支出12006.33万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括节能环保支出140万元,城乡社区支出8918.5万元,资源勘探信息等支出0.23万元,住房保障支出2247.21万元,其他支出700.39万元。
(3)经营支出0万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(4)对附属单位补助支出0万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(5)结余分配0万元,主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
(6)年末结转和结余118万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出8173.08万元,其中:基本支出827.99万元,项目支出7345.09万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出8173.08万元,按支出功能科目分,包括节能环保支出140万元,城乡社区支出5085.48万元,住房保障支出2247.21万元,其他支出700.39万元。
节能环保支出140万元。包括
水体140万元。
城乡社区支出5085.48万元。包括
(1)行政运行158.57万元,是反映行政单位的基本运行支出。
(2)城管执法6万元,是城建监察队执法过程发生的相关费用。
(3)市政公用行业市场监管517.06万元,是市政设施的维修费用和全区路灯的电费。
(4)其他城乡社区管理事务支出160.52万元,主要是管理过程的劳务费、维修费等支出。
城乡社区公共设施支出4243.33万元,是全区市政道路的修建,改建,扩建费用。
住房保障支出2247.21万元,包括
(1)农村危房改造144.3万元,主要是全区乡镇农村危房改造的修缮、改建工作。
(2)保障性住房租金补贴190万元,主要用于全区廉租房补贴的发放工作。
(3)其他保障性安居工程支出1912.91万元,主要用于经适房等保障性住房的购置及配套设施的修缮工作。
其他支出700.39万元,主要是用于城市基础设施建设的修建、维修等费用。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出827.99万元,其中:人员经费581.24万元,公用经费246.75万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。
(三)“三公”经费支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出6.98万元,较上年同比下降55%。其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费6.82万元,公务接待费0.16万元。
1.因公出国(境)费用支出情况
2016年度我单位因公出国支出0万元,较上年同期一致,主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制出国支出。
2.公务用车购置及运行维护费用支出情况
2016年购置车辆0台,经费支出6.82万元,较上年同比下降56%;2016年公务用车运行维护支出6.82万元,较上年同比下降56%。主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。
3.公务接待费支出情况
公务接待费用支出0.16万元,较上年同比下降60%,累计接待9批次、52人。主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制招待支出。
(四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
1、政府性基金预算财政拨款收支总体情况
2016年度政府性基金预算上年结转结余1085.2万元,财政拨款收入3817.81万元,支出4903.01万元,其中:基本支出241.77万元,项目支出4661.24万元。年末结转结余0万元。
2.政府性基金预算财政拨款支出
2016年度政府性基金预算财政拨款支出4903.01万元,按支出功能科目分,包括城乡社区支出4661.01万元,主要是用于城市基础设施配套费安排的支出。资源勘探信息等支出231万元,主要是新型墙体材料专项基金支出。
(五)政府采购支出情况
2016年度政府采购支出6.27万元,其中货物采购0万元,工程采购0万元,服务采购6.27万元。
三、2016年度部门决算附表
1.收入支出决算表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.政府采购决算表


