一、部门概况
西安市阎良区交通运输局是西安市阎良区人民政府的组成部门,主要职责是贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策;拟订全区交通运输行业发展规划和年度计划并组织实施;参与拟订物流业发展规划并监督实施;负责全区农村公路建设的养护、建设和管理;承担全区道路运输市场的监管;指导全区交通运输行业体制改革。
(一)部门主要职责
1、贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策;拟订全区交通运输行业发展规划和年度计划并组织实施;参与拟订物流业发展规划并监督实施;指导全区交通运输行业体制改革。
2、承担全区道路运输市场监管责任,维护公路交通运输行业的平等竞争秩序。负责城乡客运及有关设施规划、建设和管理工作;负责出租汽车行业管理工作;负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作;维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。
3、承担全区公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全区农村公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责辖区内农村公路的养护管理;负责农村公路建设及养护资金的监督管理;负责全区交通运输设施的监督管理。
4、负责全区道路运输行业安全成产的监督管理工作;负责全区水上交通安全监督管理工作。
5、按规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责辖区内国省干道有关协调工作,承担国防动员有关工作。
6、指导交通运输信息化建设,开展相关统计工作,发布有关信息,指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。
7、负责全区交通运输行业对外交流与合作。
8、承办区政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
本部门决算单位行政机关1个,包括西安市阎良区交通运输局;财政补助事业单位2个,包括西安市阎良区农村公路管理站、西安市阎良区出租汽车管理所;自收自支事业单位1个,包括西安市阎良区交通运输管理站。
二、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出决算总体情况
1、收入总计2806.63万元。包括:
(1)一般公共财政预算拨款2301.8万元,为区财政当年拨付的一般公共预算资金。
(2)政府性基金拨款收入100万元等,为区财政当年拨付的政府性基金。
(3)上年结转和结余404.83万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2、支出总计2806.63万元。包括:
(1)基本支出399.5万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出。
(2)项目支出2407.13万元,主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括一般行政管理事务220万元;公路新建505万元;公路养护537.8万元;公路运输管理369万元;其他公路水路运输95.78万元;对农村道路客运的补贴36.55万元,其他城乡社区公共设施支出150万元,其他普通教育支出128万元,其他城市基础设施配套费安排的支出365万元等。
(3)年末无结转和结余。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出总体情况
2016年度一般公共财政预算拨款支出2441.63万元,其中:基本支出399.5万元,项目支出2042.13万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共财政预算拨款支出2441.63万元,按支出功能科目分,包括教育支出128万元、城乡社区支出150万元、交通运输支出2163.63万元。
教育支出128万元。包括:其他普通教育支出128万元,主要用于校车的运行补贴。
城乡社区支出150万元。主要用于其他城乡社区公共设施支出150万元
交通运输支出2163.63万元。包括:
(1)行政运行135.08万元,是反映行政单位的基本运行支出。
(2)一般行政事务管理220万元,主要用于公交车的运营补贴。
(3)公路新建505万元,主要用于农村公路的新建。
(4)公路养护537.8万元,主要用于农村公路的养护。
(5)公路运输管理369万元,主要用于交通运输管理工作。
(6)其他公路水路运输支出360.2万元,主要用于人员经费及公共经费和项目支出等。
(7)成品油价格对交通运输的补贴36.55万元,主要用于对农村道路客运的补贴。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共财政预算拨款基本支出399.5万元,其中:人员经费280.49万元,公用经费119.01万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。
(三) “三公”经费支出决算情况
2016年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出5.51万元,较上年同比下降5.16%。其中,公务用车运行维护费4.75万元,公务接待费0.76万元。
1、因公出国(境)费用支出情况
我局系统严格落实中央八项规定,本着厉行节约,减少开支的原则。2016年度我单位无出国(境)业务,因公出国(境)费用支出0元。
2、公务用车购置及运行维护费支出情况
2016年购置车辆0台,经费支出0元,较上年无变化;2016年公务用车运行维护费支出4.75万元,较上年同比下降17.39%。主要是严格贯彻执行中央八项规定,严格控制各项车辆费用等。年末公务用车保有量2辆。
3、公务接待费支出情况
公务接待费支出0.76万元,较上年同比增长1166.67%,累计接待10批次、95人。主要是接待市级业务部门指导工作及行业检查发生的费用,增长主要原因是接待人数增加及物价上涨。
(四)政府性基金预算财政拨款收支情况
1、政府性基金预算财政拨款支出总体情况
2016年度政府性基金预算财政拨款支出365万元,其中:项目支出365万元。
2、政府性基金预算财政拨款支出
城乡社区支出365万元,主要是其他城市基础设施配套费安排的支出。
(五)政府采购支出情况
本部门2016年无此项支出。
三、2016年度部门决算附表
1.收入支出决算表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款支出决算表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.政府采购决算表


