一、部门概况
(一)部门主要职责:
1、上传下达党的各项方针政策及上级各项重大决策,
贯彻和落实上级安排的各项党政工作,并将本系统的工作完全、准确、及时进行上报。
2、做好本系统的企业管理工作,做好企业干部管理,企业改制、经营、财务管理,企业基础建设,来信来访案件案件处理等工作。
3、为企业服务,做好企业有关问题的协调工作,解决基层企业和职工的困难,切实做好信访维稳和安全生产工作。
4、做好区委、区政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成:本级单位1个
二、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出决算总体情况
1、收入总计174.06万元。包括:
(1)年初结转和结余30.00万元。
一般公共预算财政拨款收入144.06万元,为区级财政当年拨付的一般公共预算资金。
3、支出总计174.06万元,包括:
(1)基本支出41.06万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出32.49万元,商品和服务支出4.46万元,对个人和家庭的补助支出4.11万元。
(2)项目支出133.00万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括维稳经费95.00万元,节日慰问经费5.00万元,取暖费3.00万元,代列旅游设施30.00万元
(6)年末结转和结余0万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出174.06万元,其中:基本支出41.06万元,项目支出133.00万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)
(1)资源勘探信息等支出4.27万元,包括支持中小企业发展和管理支出4.27万元。其中:行政运行4.27万元,用于单位的基本运行
(2)商业服务业等支出169.80万元,商品流通事务支出169.80万元,
其中:行政运行36.80万元,用于单位的基本运行
一般行政管理事务103.00万元,主要有维稳经费95.00万元,节日慰问经费5.00万元,取暖经费3.00万元
代列其他旅游业管理与服务支出30.00万元
(三)一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出情况
2016年一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出0.69万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费0.69万元,公务接待费0万元。
1、因公出国(境)费用支出情况
2016年度我单位因公出国实际支出0万元,较上年同比无变化,主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制出国支出;因公出国(境)团组共0批,0人次。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2016年购置车辆0台,经费支出0万元;2016年公务用车运行维护支出0.69万元,较去年同比增加13.11%,因为车辆维修费有所增大。本年车辆保有量为1辆。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0万元.累计接待0批,0人次,与去年持平。主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制公务接待费用支出。
(四)政府性基金预算财政拨款收支情况
我单位没有政府性基金预算财政拨款。
(五)政府采购情况
我单位没有政府采购。
三、2016年度部门决算表(详见附表)
1.收入支出决算表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.政府采购决算表


