一、部门概况
(一)部门主要职责
西安市阎良区人民政府办公室的主要职能是协助区人民政府领导处理区人民政府日常工作。具体职责如下:
1.负责区政府日常文书处理工作。
2.协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件、文稿。
3.负责区政府会议的筹备组织工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项;负责区政府领导同志公务活动安排和组织工作。
4.研究区政府部门、镇街和开发区管委会请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府审批。
5.围绕区政府总体工作部署,组织开展调查研究,提出建议和意见;负责向市政府、区政府报送信息,反映各方面动态。
6.督促检查区政府部门、镇街和开发区管委会对区政府决定事项及区政府领导同志批示指示的贯彻落实情况。
7.负责区政府应急值班工作,协助区政府领导同志做好突发事件的应急处置工作,指导监督全区应急管理工作。
8.负责全国、省、市、区人大代表建议和政协委员提案办理的协调督查工作。
9.指导全区政府信息公开和电子政务工作,负责区政府、区政府办公室政务公开工作;负责区长专线、区政府门户网站管理和网民留言的办理工作。
10.负责全区涉外事务工作,负责区政府公务接待工作。
11.负责全区依法行政工作,承办区政府法制建设的有关具体工作。
12.负责全区行政机关、人民团体、事业单位办公用房违规建设、使用的核查清理工作。
13.负责区政府机关事务管理和后勤保障工作;负责区政府机关大院安全保卫、环境卫生和公共设施管理工作。
14.负责全区公共机构节约能源资源工作,会同有关部门对全区公共机构节能管理进行规划,制定有关制度并组织实施。
15.办理区政府领导同志交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
西安市阎良区人民政府办公室是西安市阎良区人民政府的组成部门,区财政一级预算单位。内设综合科、秘书科、应急管理科和政务公开科4个行政科室;财政补助事业单位2个,包括机关后勤服务中心和电子政务信息中心。所属事业单位人、财、物由区人民政府办公室统一管理。
二、2016年度收入支出决算总体情况
(一)2016年度收入支出决算总体情况
1.收入总计1931.38万元。包括:
(1)一般公共预算财政拨款收入1931.38万元,为区级财政当年拨付的一般公共预算资金。
(2)政府性基金预算财政拨款收入0万元。
(3)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(4)其他收入0万元。
(5)上年结转和结余28.9万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出总计1960.28万元。包括:
(1)基本支出531.97万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(2)项目支出1428.31万元,主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外安排的支出,包括一般行政管理事务277.9万元,机关服务100万元,其他政府办公室及相关机构事务支出183.6万元,其他支出60万元,债务付息支出806.81万元。
(3)年初结转和结余28.9万元,主要是上年度末账号提供错误,款项未转出,所以今年按原规定用途继续支付的资金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况
1.一般公共预算财政拨款支出总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出1960.28万元,其中:基本支出531.97万元,项目支出1428.31万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出1960.28万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出1093.47万元、其他支出60万元、债务付息支出806.81万元。
一般公共服务支出1093.47万元。包括:
(1)行政运行406.15万元,是反映行政单位的基本运行支出。
(2)一般行政管理事务277.9万元,主要用于大型修缮和办公设备购置的支出。
(3)机关服务100万元。主要用于保安保洁人员工资及机关大院食堂开支。
(4)事业运行125.82万元。主要用于事业单位的基本运行支出。
(5)其他政府办公室及相关机构事务支出183.6万元。主要用于全区电子信息网络改造及维护支出。
其他支出60万元,包括:
预备役经费60万元。
债务付息支出806.81万元,包括:
地方政府一般债务付息支出806.81万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出531.97万元,其中:人员经费483.19万元,公用经费48.78万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。
(三)“三公”经费支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出124.29万元,较上年同比增长176.44%。其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费124.29万元,公务接待费0万元。
1.因公出国(境)费用支出情况
2016年度我单位因公出国支出0万元,较上年同比无变化,主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制出国支出;因公出国(境)团组共0批,0人次。
2.公务用车购置及运行维护费用支出情况
2016年购置车辆1台,经费支出51.76万元,较2015年增加51.76万元,因为原车辆使用年限、行驶里程、车辆状况均达到报废要求,经区长办公会研究决定原车辆报废并新购一辆。2016年公务用车运行维护支出72.53万元,较上年同比增长61.32%,主要是保有车辆均年限较长,行驶里程大,维修保养开支增加较多。年末公务用车保有量5辆。
3.公务接待费支出情况
公务接待费用支出0万元,累计接待0批次、0人。主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制招待支出。
(四)政府性基金预算财政拨款收支情况
1.政府性基金预算财政拨款收支总体情况
2016年度政府性基金预算上年结转结余0万元,财政拨款收入0万元,支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。年末结转结余0万元。
2.政府性基金预算财政拨款支出
本部门2016年度无此项收支
(五)政府采购支出情况
本部门2016年度无此项支出
三、2016年度部门决算附表
1.收入支出决算表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.政府采购决算表


