一、部门概况
(一)部门主要职责
中共西安市阎良区委宣传部是中共西安市阎良区委管理意识形态工作的职能部门,主要职责为:
1.贯彻执行中央及省、市、区委关于宣传思想文化工作的方针、政策,督促检查落实情况,按照省、市委宣传部和区委的要求,部署全区宣传思想文化工作;指导全区宣传思想文化系统各单位的工作;按照省、市委宣传部和区委统一工作部署,协调区属宣传思想文化系统各部门之间的关系;协调全区宣传思想文化战线各方面的力量,为保持全区社会政治稳定,加快中国航空城建设提供精神动力、智力支持舆论环境和思想保证。
2.负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传,安排区委中心学习;负责全区各级党委(党组)中心组理论学习的部署、检查、指导;指导全区党员的理论学习,会同区委组织部做好党员教育工作。
3.负责引导社会舆论,把握正确导向,指导协调全区文化、广播电视和新闻工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。
4.负责互联网信息管理。落实党和国家互联网信息传播方针政策,指导、协调、督促辖区内互联网行业主管部门、打击网络违法犯罪主管部门及其相关部门加强互联网信息内容管理;组织、协调网上宣传和舆情监看、引导;负责建设管理辖区内舆情信息技术平台;组织区域内网络管理和网站从业人员培训,建立舆情信息和网评员队伍。
5.组织、指导、协调全区对外宣传工作。组织制订全区对外宣传的工作计划,规划、协调全区重大活动的对外宣传,负责区内重大问题、突发事件的对外新闻报道的归口把关,组织协调对外文化交流活动和规划管理全区对外宣传品的有关工作。
6.加强和改进思想政治工作,坚持不懈地对我区广大党员干部群众进行思想信念和思想道德教育。组织部署全区思想政治工作任务,开展调查研究,掌握思想动态,提出改进和加强思想政治工作对策。
7.组织、指导、协调全区精神文明建设活动,领导和管理区精神文明建设办公室。组织制订全区有关精神文明建设的工作计划,联系区精神文明建设委员会各成员单位,督促落实区精神文明建设委员会领导交办事项和有关文件的起草工作,对全区精神文明创建活动进行组织协调和督促检查。
8.负责提出、制定全区宣传思想文化事业发展的指导方针和总体规划;对宣传思想文化系统各部门发展规划和各项文化经济政策、文件的制定和实施,实行指导和协调;负责宣传思想文化事业发展专项资金的管理和文化文艺人才的管理;归口管理区文化艺术界联合会办公室。
9.负责我区宣传思想文化战线新情况、新问题的调研和信息反馈,提出对策性建议;总结推广宣传思想文化工作经验,表彰奖励宣传思想工作的先进典型。
10.负责全区宣传思想文化系统干部队伍的培训和思想业务建设。
11.完成区委和上级主管部门交办的其他工作。
(二)部门决算单位构成
区委宣传部包括行政科室2个;财政补助事业单位2个,包括阎良区互联网信息办公室、《今日阎良》编辑部(区文学艺术界联合会办公室)。
二、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出决算总体情况
1.收入总计377.87万元。包括:
(1)一般公共预算财政拨款收入377.87万元,为区级财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.支出总计424.59万元。包括:
(1)基本支出184.74万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出。
(2)项目支出239.85万元,主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括:宣传事务225.24万元,文化体育与传媒支出14.61万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出总体情况
2016年度一般公共财政预算拨款支出424.59万元,其中:基本支出184.74万元,项目支出239.85万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出424.59万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出409.98万元,文化体育与传媒支出14.61万元。
一般公共服务支出409.98万元。包括:
(1)行政运行107.47万元,是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出。
(2)一般行政管理事务200.24万元。
(3)事业运行77.27万元。
(4)其他宣传事务支出25万元。
文化体育与传媒支出14.61万元。包括:
(1)宣传文化发展专项支出14.61万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出184.74万元,其中人员经费154.09万元,公用经费30.65万元。
(三)“三公”经费支出决算情况
2016年一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出0.01万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0.01万元。
1.因公出国(境)费用支出情况
2016年度我部无公出国实际支出。
2.公务用车购置及运行维护费用支出情况
2016年未购置车辆,无公务用车运行维护费用。
3.公务接待费支出情况
公务接待费用支出0.01万元,较去年同比下降98%。累计接待1批次,2人。主要原因是严格执行中央八项规定具体要求,最大限度降低公务接待费支出。
(四)政府性基金预算财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支。
(五)政府采购支出情况
本部门2016年度无此项支出。
三、2016年度部门决算附表
1.收入支出决算表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.政府采购决算表


