一、部门主要职责
1、认真贯彻落实党的路线、方针、政策。贯彻区委、区政府的决议、决定,加强基层党组织建设和政权建设,充分发挥党员先锋模范作用,团结、组织广大干部和群众,努力促进本辖区两个文明的建设和发展。
2、坚持以经济建设为中心,抓好本区域内的经济发展,加大招商引资力度,加快发展工业企业,充分发挥地域优势,因地制宜地发展街村经济,大力调整产业结构,促进农村多种经营,增加农民收入。
3、强化社区管理,做好社区工作。指导帮助社区经济发展,组织单位和居民开展社区建设,发展社区文化,社区教育、社区卫生、社区体育等服务事业,不断提高居民素质。
4、加强法制建设和社会治安综合治理工作,抓好政务、村务公开,调解民事纠纷,做好信访工作,确保本辖区内社会稳定。维护各种经济组织和公民个人的合法权益。
5、做好人民武装工作,抓好“双拥”工作,做好国防教育和民兵预备役工作。
6、认真搞好计划生育工作,控制人口自热增长,完成人口目标任务。
7、做好城市管理工作,负责本辖区内的环境保护、市容卫生管理,加快城市化进程,配合区上的重点工程,创造可持续发展的良好投资环境。
8、广开就业门路,搞好待业人员管理,做好民政低保和社会福利工作。
9、完成区委、区政府交办的各项工作。
二、部门决算单位构成
从西安市阎良区凤凰路街道办事处构成看,本单位的部门决算只包括本级(机关)。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个,包括:
序号 |
单位名称 |
1 |
西安市阎良区凤凰路街道办事处部门本级(机关) |
三、部门人员情况说明
截至2017年底,本部门人员编制69人,其中行政编制23人、事业编制46人;实有人员62人,其中行政24人,事业38人。单位管理的离退休人员0人。

四、2017年度部门工作完成情况
一、城乡建设注重完善功能,率先实现城乡一体精细化管理。
二、城乡管理实现重心下移,建立以区级为主体、街道为基础的城市管理体制。
三、城乡服务突出优质均等,公共服务体系实现全覆盖。
四、降低资源消耗,做到绿色循环低碳发展。
五、强推减排防污,未发生环境污染事件。
六、狠抓生态治理、断塬村美丽清洁村庄建设和石川河综合治理顺利推进。
七、扎牢“篱笆工程”,全面加强社会防控。
八、落实综治维稳七项机制,率先将网格化延伸到村组。
五、部门决算收支情况说明
(一)2017年度收入支出总体情况
1.本年度收入支出总体情况
(1)2017年度本年收入合计1073.67万元,较上年减少24.46万元,主要原因是缩减日常经费开支和部分项目完结。
(2)2017年度本年支出合计1004.27万元,比上年减少93.86万元,主要原因是缩减日常经费开支和部分项目完结。
2.本年收入构成情况
2017年本年收入合计1073.67万元。其中:
(1)财政拨款1073.67万元,占总收入的100%,包括一般公共预算财政拨款1073.67万元、政府性基金预算财政拨款0万元。
(2)事业收入0万元。
(3)经营收入0万元。
(4)其他收入0万元。
3.本年支出构成情况
2017年本年支出合计1004.27万元。其中:
(1)基本支出874.79万元,占总支出的87.11%,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费792.68万元和公用经费82.11万元。
(2)项目支出129.48万元,占总支出的12.89%,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。主要包括综治维稳15万元,安卢市场管理57万,城区环境卫生20.48万元,农村环境卫生32万元,村级一事一议5万元。
(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况
2017年财政拨款收入1073.67万元,较上年减少24.46万元,主要原因是缩减日常经费开支和部分项目完结。2017年财政拨款支出1004.27万元,比上年减少93.86万元,主要原因是缩减日常经费开支和部分项目完结。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1004.27万元,按支出功能科目分,包括:
(1)一般公共服务支出750.79万元。其中:政府办公厅(室)及相关机构事务支出672.22万元,包含行政运行554万元,一般行政管理事务92.48万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出25.74万元;财政事务72.57万元,包含事业运行72.57万元;其他一般公共服务支出6万元,包含其他一般公共服务支出6万元。
(2)文化体育与传媒支出68.79万元,其中:其他文化体育和传媒支出68.79万元。
(3)社会保障和就业支出30.57万元,其中:其他社会保障和就业支出30.57万元。
(4)城乡社区支出87.56万元,其中:其他城乡社区管理事务支出61.56万元,城乡社区规划与管理支出20万元,城乡社区环境卫生支出6万元。
(5)农林水支出66.56万元,其中:农业支出61.56万元,包含事业运行支出61.56万元,农村综合改革支出5万元,包含对村级一事一议的补助支出5万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出874.79万元,其中:人员经费792.68万元,公用经费82.11万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4、政府性基金财政拨款收支情况
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
6、政府采购支出情况
本部门2017年无政府采购支出。
(三)2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出7.84万元,其中,因公出国(境)费用0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费2.21万元,占“三公”经费的28.19%;公务用车购置及运行维护费5.63万元,占“三公”经费的71.81%。2017年度“三公经费”支出比2016年减少0.2万元,下降2.45%,其中:
因公出国(境)费支出0万元,与上年决算无变化。
公务接待费用支出2.21万元。其中:
外事接待支出0万元,与上年决算无变化。全年使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0批次,0人次。
国内公务接待支出2.21万元,比上年决算减少0.13万元,主要原因为严格把控接待用餐审批和标准。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待47批次、442人。开支内容主要为包括上级检查加班用餐等。
公务用车购置及运行费支出5.63万元。其中:
公务用车购置支出0万元,比上年决算无变化。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出5.63万元,比上年决算减少0.07万元,主要原因为合理用车,缩减公务用车开支。2017年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆。
2.培训费支出决算情况
培训费支出1.4万元,主要是党建和其他业务培训支出,较2016年增加0.37万元,增长36.59%,原因入党积极分子等党建培训增加。
3.会议费支出决算情况
会议费支出1.06万元,主要是各类单项工作会议支出,较2016年减少4.57万元,下降81.21%,原因精简会议。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对5个专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款129.48万元。
七、2017年其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出82.11万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中:行政单位1户,合计82.11万元,占机关运行经费的100%;参照公务员法管理的事业单位0户,合计0万元。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少9.42万元,下降10.3%,主要原因是节能减耗,缩减经费开支。
(二)国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末,本部门共有车辆18辆,其中,一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上通用设备0台(套).2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上通用设备0台(套),购置单价100万元以上通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1.基本支出:指为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
九、2017年度部门决算公开报表
1.批复01表-部门决算收支总表
2.批复02表-部门决算收入总表
3.批复03表-部门决算支出总表
4.批复04表-部门决算财政拨款收支总表
5.批复05表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
6.批复06表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表
7.批复07表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
8.批复08表-部门决算政府性基金收支表
9.批复09表-政府采购决算表


