西安市阎良区供销联社2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和政府有关农村经济社会发展的方针、政策。

2、负责研究制定全区供销社发展思路和发展规划,指导供销合作社系统的改革和发展。

3、维护供销社及其所办企业的合法权益。

4、指导社办企业和基层供销社发展。

5、组织兴办农民专业合作社、综合服务社和有关新型合作经济组织以及行业协会,积极参与农业产业化经营。

6、负责全区再生资源回收利用网络体系建设和管理工作。

7、负责全区烟花爆竹网络体系建设和管理工作。

8、行使本系统社有资产的所有权代表和管理职能,负责监督社有资产管理,对所属企业进行监督。

9、组织实施农产品经纪人和专业合作社从业人员培训工作。

10、承办区政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、按照中省市区委的安排部署,结合贯彻中央1号文件精神,抓好供销系统深化改革工作。

2、积极开展新农村现代流通培训工作。2018年在全区举办三期新农村现代流通培训班,培训300余人次。

3、继续开展西安市供销系统“示范基层社”和“示范专业合作社”创建活动。

4、建设阎良供销电子商务服务中心。

5、开展农产品高端市场推介活动。

6、盘活利用社有资产实行招商引资。

7、按照区治污减霾办的工作要求,配合发改等相关部门做好再生资源回收点的规范管理工作。

8、加强对万顺烟花爆竹公司的经营指导和安全管理工作。

三、部门综合预算单位构成

从预算单位构成看,本单位分为办公室、财务科、业务科三个科室,本部门的部门综合预算包括部门本级(机关)预算。

本部门无下属单位。纳入本部门2018年部门综合预算编制范围的二级预算单位共有0个.

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制1人,其中行政编制1人、事业编制0人;行政编制人员于2017年底退休。

实有人员8人,其中行政0人、事业0人。其他人员8人。

五、部门综合预算绩效目标说明

本部门2018年无绩效目标表”。

六、2018年部门综合预算收支说明

(一)财政拨款收支情况

2018年部门财政拨款收支499650元与上年预算599734元对比的减少了100084元,减少的原因是人员工资减少。

(二)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门一般公共预算拨款收支499650元与上年预算599734元对比减少了100084元,减少的原因是人员退休,工资减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目,2018年人员经费没有,与上年93404元比较减少了93404元,减少的原因是人员退休,工资减少。公用经费2850元,与上年7935元比较减少了5085元,减少的原因是人员退休。项目预算480000元,与上年比较减少1595元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目,2018年人员经费0元,与上年比较减少93404元,减少的原因是人员退休,工资减少。公用经费2850元,与上年7935元比较减少了5085元,减少的原因是人员退休。项目预算480000元,与上年比较与上年比较减少1595元。

(三)政府性基金预算支出情况

“本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表”。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况

“本部门无国有资本经营预算拨款收支”

(五)“三公”经费等预算情况

2018年部门“三公”经费预算0元,主要是2018年无编制人员。与2017年一致“三公”经费预算0元,其中公务接待费预算0元,与2017年公务接待费预算0元比较无变动,2017年与2018年未列支出国经费,上下年均0,无变化。2017年与2018年未列支公车运行费,上下年均0,无变化。会议费0元,培训费0元。

(六)机关运行经费安排情况

2018年机关运行公用经费2850元,与上年7935元比较减少了5085元,减少的原因是人员退休。

(七)政府采购情况

“本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表”。

附:2018年部门综合预算公开报表。

(八)国有资产占用情况:本部门无国有资产。

西安市阎良区供销合作社联合社

2018年2月26日

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专业名词解释
1.机关运行经费:指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
2.基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经 费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出:指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支 出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助等。
——商品和服务支出:指我单位在日常工作中购买商品和服务 的支出,主要包括:办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费 等,不包括项目支出中购买商品和服务的支。
3.项目支出:是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展 目标,在基本支出预算之外的年度项目支出。

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