(一)主要职责
1.贯彻执行中央及省、市、区委关于宣传思想文化工作的方针、政策,督促检查落实情况,按照省、市委宣传部和区委的要求,部署全区宣传思想工作;指导全区宣传思想文化系统各单位的工作;按照省、市委宣传部和区委统一工作部署,协调区属宣传思想文化系统各部门之间的关系;协调全区宣传思想文化战线各方面的力量,为加快中国航空城建设提供精神动力、智力支持舆论环境和思想保证。
2.负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传,安排区委中心学习组的学习;负责全区各级党委(党组)中心组理论学习的部署、检查、指导;指导全区党员的理论学习,会同区委组织部做好党员教育工作。
3.负责引导社会舆论,把握正确导向,指导协调全区文化、广播电视和新闻工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。
4.负责互联网信息管理。落实党和国家互联网信息传播方针政策,指导、协调、督促辖区内互联网行业主管部门、打击网络违法犯罪主管部门及其相关部门加强互联网信息内容管理;组织、协调网上宣传和舆情监看、引导;负责建设管理辖区内舆情信息技术平台;组织区域内网络管理和网站从业人员培训,建立舆情信息和网评员队伍。
5.组织、指导、协调全区对外宣传工作。组织制定全区对外宣传的工作计划,规划、协调全区重大活动的对外宣传,负责区内重大问题、突发事件的对外新闻报道的归口把关,组织协调对外文化交流活动和规划管理全区对外宣传品的有关工作。
6.加强和改进思想政治工作,坚持不懈地对我区广大干部群众进行思想信念和思想道德教育。组织部署全区思想政治工作任务,开展调查研究,掌握思想动态,提出改进和加强思想政治工作对策。
7.组织、指导、协调全区精神文明建设活动,领导和管理区精神文明建设办公室。组织制定全区有关精神文明建设的工作计划,联系区精神文明建设委员会各成员单位,督促落实区精神文明建设委员会领导交办事项和有关文件的起草工作,对全区精神文明创建活动进行组织协调和督促检查。
8.负责提出、制定全区宣传思想文化工作发展的指导方针和总体规划;对宣传思想文化系统各部门发展规划和各项文化经济政策、文件的制定和实施,实行指导和协调;负责宣传思想文化事业发展专项资金的管理和文化文艺人才的管理;归口管理区文化艺术界联合会办公室。
9.负责我区宣传思想文化战线新情况、新问题的调研和信息反馈,提出对策性建议;总结推广宣传思想工作经验,表彰奖励宣传思想文化工作的先进典型。
10.负责全区宣传思想文化系统干部队伍的培训和思想业务建设;负责全区政工系列的干部职称的评审工作。
11.完成区委和上级主管部门交办的其他工作。
(二)机构设置
根据上述职责,区委宣传部设1个内设机构,为综合科。
二、2019年年度部门工作任务
(一)举旗帜,不断强化理论自觉
一是从党委(党组)主体责任、党委(党组)书记主体责任、党委(党组)班子成员“一岗双责”、相关职能部门责任等四个方面建立清单,完善考核制度,将意识形态工作落实落细;二是认真贯彻执行党委(党组)中心组学习《规则》,创新做好区委中心组学习,加强对基层各级党委(党组)中心组学习的指导和旁听督查工作,不断提升学习成效。三是抓好“学习强国”学习平台推广使用工作,借力平台创新学习模式,有效促进党员干部学习成果转化运用。
(二)聚民心,积极团结奋进力量
一是持续推进融媒体中心建设,促进优势资源从相加到相融,以服务群众、引导群众为抓手,着力解决内容同质化严重、原创内容偏少、报道方式陈旧、表现手法单一等问题,通过“一次采集、多元生成、全方位发布”的运行模式,打通信息沟通的最后一公里,及时将党和政府的声音传播到基层干部群众身边,更好发挥其统一思想认识、凝聚社会共识的重要作用,为全区经济社会发展营造良好舆论氛围。二是持续做强“中国航空城阎良”政务微信、抖音,另创设“今日阎良”官方政务微信,将微信“1+N”群模式升级为“1+1+N”新媒体群宣传模式,紧紧围绕中心,服务大局,以区委区政府重大活动、重要会议、重要部署、重要工作落实情况、群众广泛关注的话题、基层亮点等为主,由政治素质高、业务能力强的同志专人管理,对信息进行深加工,层层推送,精准传播,营造全区上下比学赶超、加速奔跑的浓厚氛围。三是不断加强舆情监测预警,坚持运行“247”值班响应机制,全天候监测,按照“灵通信息、完备预案、解决问题”的工作程序,第一时间预警主要领导及涉事部门,强力推动问题线下处置、舆情快速化解。不断充实网宣队伍力量,坚持“线上+线下”“引导+处置”相结合,进一步细化网络舆情应对工作流程,一手抓舆情应对、一手抓事件处置,不断提升工作成效。
(三)育新人,不断提升文明素养
一是挂牌成立新时代文明实践中心,以志愿服务为基本形式,不断从党校教师、党员干部、模范人物、百姓名嘴等群体当中,招募文明宣讲员和志愿者,通过深入开展理论宣讲、道德讲堂、知识讲座、业务培训、文化活动等形式,让基层群众接受先进文化的熏陶,实现综合素质的提升。二是推动社会主义核心价值观建设,打造1-2个有阎良特色的“我们的节日”主题活动。三是升级2018年“美丽乡村﹒文明家园”7个示范村,2019年计划创建重点村12个,力争实现创建覆盖率达到80%以上。
(四)兴文化,持续满足群众需求
一是策划举办首届文创设计大赛,借鉴故宫等地成功经验,注重在秦栎阳城遗址、千年相枣林、山东移民文化等“阎良元素”上提炼符号价值,拓展延伸开发“甜妞和她的朋友们”系列文创产品,让“文化+”宣传模式持续吸引人气,带动消费,在“展形象”上添加更大动力。注重培育壮大文产企业发展,增加规模以上文产企业体量,不断提升文化产业增加值增速。二是全面推进“书香之城”建设,以“全民读书月”、“读书周”、“文化大讲堂”等为载体,开展创建书香社区、书香校园、书香企业、书香家庭等推荐评比活动,提高全民阅读的公众参与度和社会影响力,打造15分钟阅读圈。三是充分发挥群团组织及广大文化文艺工作者力量,深入开展“印象阎良·春夏秋冬”文化艺术活动,通过文化交流、文化研讨、文化展示、文化惠民等多种形式,不断丰富市民群众精神文化生活,推动全区文化文艺繁荣发展,持续提升幸福感和获得感。
(五)展形象,努力讲好阎良故事
围绕全面加快“三个新城”建设,持续推进“一环五片区”发展布局,策划拍摄“阎良60秒”主题城市宣传短片,以强烈的视觉冲击力和影像震撼力展现城市形象,扩大城市品牌影响力。加强与中央电视台、陕西电视台、陕西日报、西安发布等市级以上主流媒体的沟通合作,同步采取媒体采风、媒体推介等多样形式,对军民融合、重点项目、历史文化等进行针对性宣传,确保“阎良声音”在登大台、上大报上取得新突破,让阎良印象更加深刻,吸引社会各界关注阎良、投资阎良、建设阎良,共同为阎良实现追赶超越作出最大贡献。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:
序号 |
单位名称 |
1 |
区《今日阎良》编辑部 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制23人,其中行政编制6人、事业编制17人;实有人员22人,其中行政5人、事业16人。离退休人员1人。


五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台,2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款352.79万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入352.01万元,其中一般公共预算拨款收入352.01万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年减少37.79万元,主要原因是项目经费相应减少;2019年本部门预算支出XX万元,其中一般公共预算拨款支出352.01万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年减少37.79万元,主要原因是项目经费相应减少。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入352.01万元,其中一般公共预算拨款收入352.01万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年减少37.79万元,主要原因是项目经费相应减少;2019年本部门财政拨款支出352.01万元,其中一般公共预算拨款支出352.01万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年减少37.79万元,主要原因是项目经费相应减少。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年本部门一般公共预算拨款支出352.01万元,较上年减少37.79万元,主要原因是项目经费相应减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本部门2019年一般公共预算支出352.01万元,其中:
(1)行政运行(2013301)188.81万元,较上年增加47万元,原因是离退休和统发工资增加;
(2)一般行政管理事务(2013302)143.2万元,较上年减少38.4万元,原因是项目经费相对减少;
(3)其他宣传事务支出(2013399)20万元,较上年减少5万元,原因是项目经费相对减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)2019年本部门一般公共预算支出352.01万元,其中:
工资福利支出(301)163.92万元,较上年增加47.89万元,原因是人员工资上浮;
商品和服务支出(302)177.90万元,较上年减少16.2万元,原因是项目经费减少;
对个人和家庭的补助支出(303)10.19万元,较上年增加0.34万元,原因是离休费用增加;
(2)2019年本部门一般公共预算支出352.01万元,其中:
机关工资福利支出(501)163.92万元,较上年增加47.89万元,原因是人员工资上浮;
机关商品和服务支出(502)177.90万元,较上年减少16.2万元,原因是项目经费减少;
对个人和家庭的补助(509)10.19万元,较上年增加0.34万元,原因是离休费增加。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.92万元,较上年增加0.26万元,增加的主要原因是正常公务接待批次有所增加。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化;公务接待费1.92万元,较上年增加0.26万元,增加的主要原因是正常公务接待批次有所增加;公务用车运行维护费0万元,较上年无变化;公务用车购置费0万元,较上年无变化。会议费0.6万元,较上年增加0.2万元,增加的主要原因是组织的会议场次增加。无培训费。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排12.79万元,较上年增加1.83万元,主要原因是人员数量有所增加。
(八)政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


